-
Добрый день,я делаю так,сначала привязываю папку где заводится номенклатура по канцтоварам к счету 10.06 (чтобы в приходе сразу высвечивался счет учета),далее кода заполняется номенклатурная карточка указываешь статью затрат,я обычно так ее и называю "канцтовары" у меня эта статья находится в папке общехозяйственные расходы,при списании канцтоваров в требовании накладной отражается запись Д26 К10.06 списаны канцтовары на общехозяйственные расходы,соответственно выбираете подразделение на какое списываются данные расходы,в Вашем случае это или офис или бухгалтерия,смотря кому какая нужна аналитика по затратам.
-
Спасибо, но я так и не понял какой счет учета передачи ставить в карточки?
-
А в какой Вы программе работаете? в 1с счета учета в карточках нет,он по другому настраивается,канцтовары все время учитывались на 10.06.
-
В 1с, в номенклатуре, есть счет учета и счет учета передачи. Счет учета 10.9 а счет учета передачи какой?(((((
-
26 счет
-
Да счет учета передачи 26,а что за версия у Вас 1С-ки?
-
а не 10.7?
-
На 10-ку только приходуем сырье и материалы и др., а списываем на расходы 20,25,26 счета или на производство
-
Я приходую мпз проводкой 10.09 60.01, потом передаю их какому-либо лицу, получается счет учета передачи 26-почему? Если они же не списываются, а идут работнику т.е либо 71 или забалансовый МЦ4, и еще наша организация работает только с 44. и уже после актом на списание на 44. или я чего-то не допонел....
-
Цитата: В 1с, в номенклатуре, есть счет учета и счет учета передачи. Счет учета 10.9 а счет учета передачи какой?(((((
Добрый день!
Когда задаем вопрос о программе всегда пишем Конфигурацию, релиз!
В 1с.8.2 счет 10.9 предназначен для учета инвентаря, вот и принимайте как инвентарь (малоценка) с единовременным списанием на счет учета затрат, числиться в учете он будет как МЦ.
Счет передачи будет 10.10 (если не ошибаюсь), программа сама предложит, зададите там же на закладке инвентарь списание (нужно зайти по кнопке), что не получится пишите, но сначала напишите Вашу Конфигурацию и релиз программы.
-
1С.8.2 программа предлогает 10.07
-
Цитата: Я приходую мпз проводкой 10.09 60.01, потом передаю их какому-либо лицу, получается счет учета передачи 26-почему? Если они же не списываются, а идут работнику т.е либо 71 или забалансовый МЦ4, и еще наша организация работает только с 44. и уже после актом на списание на 44. или я чего-то не допонел....
Добрый день!
В таком случае ставьте сразу 44й счет, как издержки обращения. Лично я так и делаю, так как организация торговая, деления по производствам нет. Просто в требовании-накладной укажите, кто именно запросил МПЗ.
-
Добрый день!
Цитата: Я приходую мпз проводкой 10.09 60.01, потом передаю их какому-либо лицу, получается счет учета передачи 26-почему? Если они же не списываются, а идут работнику т.е либо 71 или забалансовый МЦ4, и еще наша организация работает только с 44. и уже после актом на списание на 44. или я чего-то не допонел....
Emin. Вы, конечно, можете передавать степлер работнику и не списывать его с учёта. Но только зачем вам это нужно? Если вы на ОСНО, то лучше не копить канцтовары на учёт, а списать в расходы (26 или 44) что в бухгалтерском, что в налоговом учёте (чтобы расхождений не было) и налог на прибыль преспокойненько уменьшить.
Ну, а 71 счёт вообще не по теме.
Если уж вы очень дорожите "степлером", то учитывайте его за балансом.
-
Цитата: 1С.8.2 программа предлогает 10.07
Добрый день!
Потому что принимаете как материалы, требованием накладной, а не инвентарь или спецоснастку. На основании документа поступления выберите принятие к учету инвентарь или спецоснастка, тогда программа и предложит счет какой нужно. А счет 10.07 это счет учета передачи материала в переработку.
Откройте план счетов Вашей программы и выберите то что Вам нужно, там все понятно.
-
Прикольно,когда это канцтовары списывались на 44 счет,наверное надо правильно понимать для чего предназначен этот счет.
-
Цитата: Прикольно,когда это канцтовары списывались на 44 счет,наверное надо правильно понимать для чего предназначен этот счет.
А на какой тогда, если счет 26 не используется?
-
Здравствуйте! Возможно смысл передачи степлера в бухгалтерию в том, чтобы в 1С иметь информацию об имуществе на МОЛ. В этом случае приходуем степлер как инвентарь на 10.09, затем вводим документ "передача материалов в эксплуатацию", где прописываем "способ отражения расходов" и указываем расходный счет 20, 26, 44. В результате получаем д26, 20, 44 - к10.09 - списана стоимость инвентаря, 10.09 закрыт, на забалансовом счете МЦ.04 в разрезе материалов и МОТ отражены переданные в эксплуатацию степлеры.
-
тогда да если нет,то 44,просто как они там делают анализ по счетам,всегда 44 собирал коммерческие издержки касающиеся отправки товаров,готовой продукции,затраты склада по упаковке,таре,ну это наверное у кого как настроено,я например работаю только на производстве,поэтому у меня 44 это транспортные расходы, сертификация т .д. все,что связано с отправкой готовой продукции...😇
-
Lawrusha, а у нас торговая организация, производства нет, поэтому все расходы и идут на 44й.
-
Спасибо большое.